國有商業銀行是服務實體經濟的“主力軍”和維護金融穩定的“壓艙石”,在其高質量發展進程中,內部審計發揮著重要的監督保障作用。今年全國審計工作會議提出,要深入開展“科學規范提升年”行動,推動解決“審計作為與審計地位不相適應”的問題。國有商業銀行要結合自身經營管理特點,系統推進項目管理、制度體系、工作機制等全流程效能優化,促進審計工作更加科學規范,監督質效持續提升。
突出統籌謀劃,推動形成審計監督“一盤棋”。國有商業銀行經營鏈條長、管理層級多、分支機構覆蓋面廣,只有加強審計項目的科學統籌管理,才能充分發揮審計作用。要堅持將綜合性審計與專項審計相結合,推動從機構層面和業務層面做到審計監督的全面覆蓋;堅持將總行統籌項目和分局自主監督項目相結合,強化總分項目管理的有機銜接,集中力量對重點區域、重點領域、重點機構和重點人員進行有效監督。堅持將國家審計與內部審計問題整改相貫通,釋放審計整改監督效能,強化整改成果共享共用,推動各項整改措施同向發力、一體落實。
突出綱舉目張,抓牢抓實制度建設“牛鼻子”。完善的制度體系是科學規范開展審計工作的基石,能夠為審計作業提供方向性指導。要堅持實效導向,不斷完善審計制度頂層設計,形成以章程為總綱,以管理辦法為主體,以準則規程為操作指引,以各項工作機制為業務基礎的審計制度體系。要將制度建設貫穿到審計項目運行和日常管理的全周期,做好各項審計工作的“標準件”,有效提升審計監督的規范性和精準度。
突出提質增效,全面發揮機制創新“驅動力”。堅持用發展眼光和改革思維規范管理、優化機制。探索構建轄區化審計監督工作機制,夯實審計部門守土有責監督職能,促進審計部門與轄區機構形成良性互動。不斷完善專業化審計干部隊伍培養機制,推動審計人員形成“全能多專”的業務技能,持續打造審計監督“特種部隊”。逐步完善審計“數字化”轉型發展機制,建立健全線上作業系統,深化大數據分析運用,努力向科技強審要效率。常態化、長效化開展審計作風建設,強化審計工作政治屬性,提升審計人員紀律意識和底線意識,以鐵的紀律打造審計鐵軍。
《中國內部審計》雜志現開設“科學規范提升年”專欄,誠邀廣大內部審計理論和實踐工作者積極惠稿。
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文章摘自《中國內部審計》雜志2025年第4期。
編輯:孫哲
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