印發文件提要求
河南省審計廳印發《2025年度內部審計工作要點》,對全省各內部審計單位和審計機關全面有效履行職責提出工作要求,并提出強化政治引領,堅持和加強黨的全面領導,嚴格執行重大事項請示報告制度,確保把黨的領導落實到內部審計工作的全過程各環節。聚焦目標任務,充分發揮內部審計監督職能作用,聚焦國家重大政策措施落實情況審計、財政財務收支審計、內部控制及風險管理審計和內部管理領導干部經濟責任審計,促進完善制度、堵塞漏洞、防范風險和廉潔用權。加強審計全過程質量管理,切實加大審計整改督促,強化內部審計與其他監督力量的貫通協作。持續加強內部審計隊伍建設,打造新時代內部審計鐵軍,鼓勵和支持內部審計人員參與專業類繼續教育,審計機關可以采取“以審代訓”等方式對內部審計人員進行業務指導和培訓,努力培養高層次、復合型、專業化內部審計人才。
山東省濟南市委審計辦印發《全市內審工作規范提升年活動實施方案》,聚焦管理機制、質量控制、成果運用、工作創新等四方面,推動內部審計工作提質增效,聚焦學習調研、規范提升、檢查評比、總結示范等關鍵環節,推動補齊短板弱項,提升內部審計工作規范化水平。通過內部審計質量檢查、項目展評、技能競賽、總結交流等方式培樹先進做法,促進典型經驗落地推廣。加強對內部審計工作的組織領導,科學制定時間表路線圖,確?;顒釉鷮嵱行ч_展。
組織培訓促提升
重慶市審計局召開全市審計機關2025年內部審計指導監督工作培訓會,安排部署2025年內部審計指導監督工作重點等,部分區縣審計局分享了內部審計指導監督好的經驗做法,通報表彰了2024年鄉鎮(街道)專項資金內部審計優秀項目,參會區縣局圍繞內部審計指導監督的難點和建議進行分組討論。會議要求全面認清新時代新征程審計機關內部審計指導監督工作面臨的系列新形勢和新任務,在具體的指導監督過程中進一步理清思路、優化措施。正確認識全市審計機關內部審計指導監督工作取得的成績和存在的不足,在指導監督工作中采取切實有效措施,努力補短板、強弱項,逐步解決。通過強化黨對內部審計指導監督工作的領導,增強內部審計指導監督力量,創新審計指導監督方式,突出內部審計指導監督工作實效。
加強聯合促協作
廣東省廣州市審計局將內部審計指導監督工作與審計業務工作同研究、同部署、同落實、同檢查。創新內部審計專項檢查工作模式,將被審計單位內部審計工作開展情況作為經濟責任審計等重要審計內容,一審多果,大力推進內部審計指導監督工作全覆蓋;優化市管國企內部審計監督指導機制,首次將審計專員辦內部審計專項檢查計劃納入局年度工作計劃統籌開展,完善內部審計專項檢查頂層組織設計與制度保障,推進市管國企內部審計指導監督縱向到底。
四川省廣安市審計局與重慶市渝北區審計局建立川渝高竹新區內部審計指導監督聯動協作機制,協同推進新區內部審計工作。明確審計聯席會平臺作用,統一新區內部審計指導監督標準,研究細化新區內部審計工作指導監督內容、方式,審議新區年度內部審計指導監督情況,推動探索新區國家審計與內部審計協同發展。建立內部審計指導監督“輪值”機制,由“輪值”審計機關負責新區內部審計業務指導監督工作,派出人員負責新區內部審計工作資料備案、業務指導以及督促整改等工作。完善內部審計指導監督職責,推動新區建立健全內部審計機構、配備內部審計人員,指導健全完善內部審計制度、細化工作規則、制定年度審計計劃以及依法實施審計項目,有效督促內部審計發現問題整改,全面提升新區內部審計工作質效。
來源:審計署網站
編輯:孫哲
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