生產企業出口免抵退稅申報,發生申報錯誤怎么辦?
不用著急,分為以下三種情況進行處理。
情況一
出口退稅申報數據尚未提交申報
您可以在申報界面,直接回到明細數據采集中修改相應的數據,再重新生成申報數據。具體操作如下:
1.在提交申報表環節,點擊“填寫明細表”返回至上一環節。
2.勾選申報有誤的那條記錄,在右側點擊“編輯”即可對錯誤數據進行修改。
情況二
出口退稅申報數據已正式申報,但尚未經稅務機關核準
您需要進行撤回出口退(免)稅申報操作,再對申報數據進行修改、重新申報。具體操作如下:
1.登錄電子稅務局,依次點擊“我要辦稅→出口退稅管理→出口退(免)稅申報→企業撤回申報數據申請”。
2.點擊“新增”按鈕,彈出《企業撤回退(免)稅申報明細表》采集頁面,錄入撤回原因、申請撤回的原申報業務類型、申請撤回的所屬期、申請撤回的原申報批次等內容后,點擊“保存并新增”。
注意,如屬于申報錯誤,需修改后再申報的,“撤回原因”需選擇“申報錯誤申請撤回”。待稅務機關審核、完成撤回申報操作后,納稅人即可修改出口明細數據,重新提交退稅申報。
數據提交成功后,界面跳轉至提交成功界面。
情況三
出口退稅申報數據已正式申報,已核準已辦理退稅后,發現申報錯誤
如果您的免抵退稅申報已經辦理退稅,則在下個所屬期的免抵退稅申報中,對錯誤數據全額進行紅字沖減申報,再按照正確的正數重新申報。
文章來源:https://www.goluckyvip.com/news/593504.html
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