強基礎(chǔ) 促規(guī)范 提效能
廣西審計廳開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作
近日,為不斷推進內(nèi)部審計工作科學化、制度化、規(guī)范化,廣西審計廳將內(nèi)部審計指導監(jiān)督工作與審計業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同檢查,創(chuàng)新內(nèi)部審計專項檢查工作模式,將被審計單位內(nèi)部審計工作開展情況作為經(jīng)濟責任審計等審計項目的重要內(nèi)容。
該廳依托2025年上半年廳本級統(tǒng)一組織實施的審計項目,組成檢查工作組,到8個被審計單位開展內(nèi)部審計工作專項檢查。此次檢查以“強基礎(chǔ)、促規(guī)范、提效能”為主線,主要關(guān)注有關(guān)單位內(nèi)部審計制度建設(shè)、年度工作計劃、實施方案、審計報告、整改措施或方案、整改成效等,著力構(gòu)建制度完善、執(zhí)行有力、成效顯著的現(xiàn)代內(nèi)部審計監(jiān)督體系。
制度先行,規(guī)范監(jiān)督檢查工作。該廳印發(fā)《廣西壯族自治區(qū)部門(單位)內(nèi)部審計工作監(jiān)督檢查指引》,規(guī)范各級審計機關(guān)內(nèi)部審計工作監(jiān)督檢查工作。明確圍繞內(nèi)部審計工作重點事項、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全方位體檢,重點檢查內(nèi)部審計領(lǐng)導體制機制、內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部審計制度建設(shè)、內(nèi)部審計職責履行、內(nèi)部審計成果運用等方面內(nèi)容。以該指引為依據(jù)開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查,旨在促進被審計單位建立健全內(nèi)部審計工作體制機制,規(guī)范內(nèi)部審計工作的各項程序,促進內(nèi)部審計工作質(zhì)量進一步提升,形成“以查促改、以查促建、以查促優(yōu)”的良性循環(huán)。
做實研究,提升監(jiān)督檢查效能。在開展內(nèi)部審計質(zhì)量現(xiàn)場檢查工作前,檢查工作組向區(qū)審計廳駐有關(guān)單位審計組充分了解被審計單位內(nèi)部審計工作開展情況,以及審計發(fā)現(xiàn)的問題、主管部門對行業(yè)內(nèi)部審計工作的規(guī)范要求等。制作“問題清單+檢查清單”,堅持問題導向、靶向檢查,從被審計單位實際需求出發(fā),及時掌握各單位內(nèi)部審計工作的重點、難點問題,切實幫助其規(guī)范內(nèi)部審計程序。通過靈活、有效的檢查工作形式,既減輕了被檢查單位的工作負擔,又有效提升了工作質(zhì)效。
現(xiàn)場反饋,促進內(nèi)部審計規(guī)范提質(zhì)。針對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部審計項目立項與審計人力資源不匹配、審計實施方案操作性不強、審計檔案歸檔資料不齊全、審計聘請中介機構(gòu)履約不到位等45個問題,檢查工作組通過現(xiàn)場指導、現(xiàn)場反饋,推動被審計單位立行立改。以此次質(zhì)量檢查為契機,現(xiàn)場解答內(nèi)部審計人員在開展工作中遇到的疑點、難題,指導內(nèi)部審計機構(gòu)依法有序開展好內(nèi)部審計工作。
(丁勇 吳志斌)
來源:中國審計報微信公眾號
編輯:孫哲
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