人民財訊5月29日電,5月28日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2024年以來財政內控工作情況匯報,通報2024年開展審計查出問題內控審核及部機關內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。會議要求,一是不斷完善財政內控制度,為財政業(yè)務工作和廉政風險防控提供有力制度支撐。二是緊盯財政重點領域和管理薄弱環(huán)節(jié),完善防控措施,著力抓好重點領域風險防控。三是認真抓好審計查出問題內控審核、內控考評、內控信息化建設等重點工作,深入推動內控制度落地見效。四是進一步加強財政部各地監(jiān)管局、部屬單位和部歸口管理基金公司、地方財政部門內控建設,系統(tǒng)推進財政內控工作。
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