《經(jīng)濟責任審計讀本》
主 編:《經(jīng)濟責任審計讀本》編寫組
出 版 社:中國時代經(jīng)濟出版社
圖書簡介
本書在全面總結各類別領導干部經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)驗的基礎上,將經(jīng)濟責任審計有關要求、審計對象特點與審計實務操作相融合,整理提煉了審計重點和思路方法,分專題回答了“為什么審、審什么、怎么審”等問題,并配以案例,具有較強的指導性、可讀性和操作性。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-423.html
《經(jīng)濟責任審計定性處理處罰依據(jù)》
主 編:李國有
出 版 社:中國時代經(jīng)濟出版社
圖書簡介
本書包含地方黨委或政府主要領導干部經(jīng)責審計、行政事業(yè)單位主要領導干部經(jīng)責審計、國有企業(yè)領導人員經(jīng)責審計、金融企業(yè)領導人員經(jīng)責審計、村居干部經(jīng)責審計常見的5類經(jīng)責審計問題,涵蓋623個違反國家法律法規(guī)的經(jīng)濟活動行為,針對每個違規(guī)行為列舉了審計定性依據(jù)和審計處理處罰依據(jù)。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-257.html
《 <黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定> 圖解》
主 編:審計署經(jīng)濟責任審計司
出 版 社:中國時代經(jīng)濟出版社
圖書簡介
本 書由審計署經(jīng)濟責任審計司組織編寫,旨在幫助大家更好地學習、理解和貫徹《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》(簡稱規(guī)定)。書中結合相關政策背景及審計實踐,以圖表、圖示、圖片及相關知識鏈接等形式,對經(jīng)濟責任審計發(fā)展歷程、規(guī)定修訂情況進行呈現(xiàn),對規(guī)定條款逐一闡釋;同時提供了經(jīng)濟責任審計通知書、領導干部經(jīng)濟責任履行情況報告、經(jīng)濟責任審計評價評分表、重要問題責任清單、各類領導干部履行經(jīng)濟責任易發(fā)問題提示清單等參考格式。
本書圖文并茂、生動直觀,易懂、易記、易用,具有較強的實用性和操作性。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-338.html
《經(jīng)濟責任審計整改標準(上、下)》
作 者:《經(jīng)濟責任審計整改標準》 編寫組
出 版 社:中國時代經(jīng)濟出版社
圖書簡介
本書主要聚焦經(jīng)濟責任審計整改實務,匯集整理形成495個常見經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題的釋義、問題表現(xiàn)形式和問題整改標準,旨在為讀者提供工具書式的經(jīng)濟責任審計整改標準參考用書。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-419.html
《國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計實務指南》
主 編:于維嚴 趙志新
出 版 社:中國工信出版集團 人民郵電出版社
圖書簡介
書中根據(jù)相關政策的規(guī)定,按照國有企業(yè)常見業(yè)務,詳細闡述了國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計各業(yè)務模塊的審計目標、審計依據(jù)、審計內容、審計程序及審計思路。與此同時,作者以深入淺出的方式介紹了國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,幫助讀者充分透視國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計,掌握國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計實戰(zhàn)技巧。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-400.html
《行政單位經(jīng)濟責任審計實務指南》
主 編:于維嚴 武戰(zhàn)偉
出 版 社:中國工信出版集團 人民郵電出版社
圖書簡介
書中根據(jù)相關政策的規(guī)定,按照行政單位常見業(yè)務,詳細闡述了行政單位經(jīng)濟責任審計各業(yè)務模塊的審計目標、審計依據(jù)、審計內容、審計程序及審計思路。與此同時,作者以深入淺出的方式介紹了行政單位經(jīng)濟責任審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領讀者充分透視行政單位經(jīng)濟責任審計,全面掌握行政單位經(jīng)濟責任審計實戰(zhàn)技巧。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-401.html
《銀行內部經(jīng)濟責任審計指南》
主 編:本書編寫組
出 版 社:中國時代經(jīng)濟出版社
圖書簡介
本書是《銀行內部審計叢書》中的一本,主要介紹銀行內部經(jīng)濟責任審計當前工作形勢、工作要求和發(fā)展趨勢,依據(jù)銀行業(yè)務特征闡釋了審計評價方法和報告要求,結合最新管理要求和銀行工作實際提出提升審計質效的途徑。
掃碼購買
https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-231.html
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.